Kostenlose Fallstudie – 11 Seiten PDF
Wie drei Unternehmer den Standortwechsel nach Malta tatsächlich umgesetzt haben
3 anonymisierte Praxisfälle aus unserer Beratung – mit konkreten Zahlen, Timelines und steuerlichen Strukturen.
Fallstudie per E-Mail erhalten
11 Seiten. 3 Fälle. Sofort in Ihrem Postfach.
Drei Fälle. Drei Situationen. Alle Details.
Jeder Fall wurde anonymisiert, basiert aber auf realen Mandaten aus unserer Kanzlei.
GmbH schließen, in Malta neu starten
Ein Agenturinhaber mit 10 Mitarbeitern liquidiert seine deutsche GmbH und gründet eine neue Ltd auf Malta. Die Fallstudie zeigt, wie er die Wegzugssteuer per IDW-S1-Gutachten kalkuliert und die Funktionsverlagerung vermieden hat.
Ortsunabhängig beraten, auf Malta versteuern
Ein Solo-Berater in der Medizintechnik baut eine Doppelholding mit Non-Dom Status auf. Die Fallstudie erklärt, warum nicht die 183-Tage-Regel das größte Risiko war – sondern die deutsche Wohnung.
Deutsche GmbH behalten, Malta parallel aufbauen
Ein IT-Unternehmer mit 100 Mitarbeitern gründet eine Malta-Gesellschaft für internationale Kunden – die deutsche GmbH bleibt bestehen. Die Fallstudie zeigt, warum Funktionserweiterung statt -verlagerung den Unterschied macht.
Der Gründer
Dr. Jörg Werner
Rechtsanwalt & Gründer, DW&P
Es gibt kein Schema F. Die individuelle Analyse ist immer der Startpunkt – nicht ein vorgefertigtes Modell.“
- Selbst 2013 nach Malta ausgewandert und die Kanzlei dort aufgebaut
- Spezialisiert auf Wegzugsbesteuerung, Holding-Strukturen und Non-Dom-Status
- Big-4 Hintergrund, MFSA CSP Class C lizenziert

Mandanten-Stimmen
Was Mandanten sagen
„Er empfahl mir ein Modell, wo seine Kanzlei definitiv weniger verdient. Das sieht man heutzutage sehr selten.“
„Die Beratung war ehrlich, strukturiert und ohne Zeitdruck. Genau das braucht man bei so einer Entscheidung.“
Welcher Fall kommt Ihrem am nächsten?
Die Fallstudie zeigt für jedes Szenario den vollständigen Weg – von der Ausgangslage bis zum steuerlichen Ergebnis.

Dr. Jörg Werner



Ihr Beratungsteam auf Malta
